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政府出差補助賬務(wù)處理怎么做?

發(fā)布時間: 2023-11-02 10:38:32 | 查看:

出差補貼怎么做分錄?需要什么憑證嗎?

是的,出差的補貼不需要另外原始憑證的,可以使用出差申請單、車票、住宿發(fā)票等原始憑證計算,同時計入管理費用-差旅費科目。

差旅費補助會計怎么處理

沒有原始單據(jù)走“應(yīng)付福利費”,憑證后附上自制單據(jù)或表格。查賬企業(yè)注意別應(yīng)付福利費超標導(dǎo)致所得稅匯算清繳時調(diào)增。
或者讓老板要求員工提供發(fā)票來報銷,很多公司都這樣,這樣財務(wù)就好處理了。

出差補貼計入什么科目

一般的出差補貼都是與差旅費用一起填寫的,差旅費應(yīng)計入相關(guān)的部門,比如營銷部門的計入營業(yè)費用,管理部門的計入管理費用等。

出差補助納入工資核算個稅具體怎么做分錄?

借:管理費用-差旅費1300
貸:庫存現(xiàn)金1300
如果是用差旅費報銷單做帳用的,列管理費用-差旅費,可以稅前扣除,不計算個人所得稅;
如果是在工資表中列為補貼的,列應(yīng)付職工薪酬,計算個人所得稅。

報銷差旅費1160元,差額用現(xiàn)金補足(出差4天,每天補助38元)會計分錄怎么做

借:管理費用-差旅費1160(含補助)
貸:其他應(yīng)收款-某某或現(xiàn)金1160

出差報銷差旅費出差期間每天補助30元怎樣做分錄

每天的補助與車票、機票等1起記入“差旅費”科目就行。

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