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多繳的增值稅抵稅時(shí)怎樣做帳呢?

發(fā)布時(shí)間: 2023-12-15 11:44:29 | 查看:

不要另外做賬,輔導(dǎo)期多交了稅款,體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里是借方余額。
是借方余額就不要交增值稅,直到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額才要做會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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