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應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)別

發(fā)布時(shí)間: 2023-11-14 11:13:06 | 查看:

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---待認(rèn)證稅金余額為借方,表示什么?

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---待認(rèn)證稅金余額為借方表示還未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金.

應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 和 待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 是什么區(qū)別啊 請(qǐng)朋友們賜教a

第一個(gè)是對(duì)的。應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

在增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅中的明細(xì)中進(jìn)項(xiàng)稅和待進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別都是什么意思?

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅屬于進(jìn)項(xiàng)稅中的一類,只有輔導(dǎo)期一般納稅人才有待抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)檩o導(dǎo)期一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅需經(jīng)稽核比對(duì)通過(guò)后才能抵,一般要隔一個(gè)月才能抵,所以其進(jìn)項(xiàng)稅要先進(jìn)入待抵扣狀態(tài)。

應(yīng)交稅金,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),得出的金額就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到下月繼續(xù)抵扣。

應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有什么區(qū)別?

銷項(xiàng)稅是因?yàn)殇N售而向?qū)Ψ绞杖⌒枰D(zhuǎn)交稅局的稅款;進(jìn)項(xiàng)稅是你的供應(yīng)商因銷售而應(yīng)向你收取的稅款,你把向?qū)Ψ绞杖〉匿N項(xiàng)各減去給了供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅,馀額就是你因增值而繳納的增值稅。

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”和“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目的區(qū)別

上述分錄錯(cuò)誤。不是商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期,無(wú)需做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
上月認(rèn)證的發(fā)票,上月就要記賬。
借:原材料78557

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