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出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?

發(fā)布時(shí)間: 2023-11-14 10:35:58 | 查看:

甲企業(yè)首次出口,因出口退稅登記證未及時(shí)辦理導(dǎo)致有幾筆出口業(yè)務(wù)做內(nèi)銷(xiāo)處理,
  【解答】
  出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷(xiāo)時(shí),如已按規(guī)百定計(jì)算免、抵、退稅不得免征和度抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應(yīng)將已計(jì)入產(chǎn)品成本的進(jìn)項(xiàng)稅額分離出來(lái),轉(zhuǎn)做準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在當(dāng)期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
  版借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
  按出口額計(jì)稅:
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
  計(jì)權(quán)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅:
  借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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